+62 812 1517 0500 Vyntech@yahoo.com

“Training Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak, Kepatuhan Regulasi Perpajakan Terkini, Pengelolaan PPh & PPN, serta Efisiensi Tata Kelola Keuangan Organisasi”

Masalah yang Sering Terjadi di Lapangan

Tata kelola perpajakan yang akurat dan taat hukum merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas serta efisiensi keuangan. Namun pada praktiknya, berbagai sektor—mulai dari instansi pemerintah, BUMN, swasta, hingga organisasi non-profit—sering kali dihadapkan pada tantangan perpajakan di lapangan, seperti:

  • Risiko Sanksi & Denda Administrasi: Keterlambatan pelaporan atau kekeliruan dalam kalkulasi pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi bunga, denda, hingga pemeriksaan oleh otoritas perpajakan.

  • Perubahan Regulasi Perpajakan yang Dinamis: Kesulitan tim keuangan dan akuntansi dalam mengikuti pembaruan aturan serta kebijakan perpajakan nasional terkini.

  • Kurangnya Efisiensi Perencanaan Pajak (Tax Planning): Pengelolaan beban pajak yang belum optimal sehingga berisiko memicu pemborosan anggaran operasional organisasi.

  • Kendala Pengoperasian Sistem Perpajakan Digital: Hambatan teknis dalam penggunaan aplikasi pelaporan pajak berbasis elektronik serta rekonsiliasi data fiskal harian.

Solusi untuk Mengelola Perpajakan secara Efektif

Untuk memastikan kepatuhan hukum dan efisiensi arus kas, organisasi membutuhkan pemahaman perpajakan yang komprehensif, terstruktur, dan adaptif. Pengelolaan perpajakan modern berfokus pada integrasi kepatuhan regulasi dengan strategi efisiensi anggaran yang legal. Secara umum, langkah-langkah solusi strategis yang dapat diterapkan meliputi:

  • Penerapan Kepatuhan Perpajakan (Tax Compliance): Mengadopsi pembaruan aturan pajak terbaru dalam setiap prosedur penghitungan dan pelaporan keuangan harian.

  • Perencanaan Pajak Strategis (Strategic Tax Planning): Mengoptimalkan hak-hak perpajakan dan skema pemotongan pajak yang efisien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

  • Penguasaan Teknis Penghitungan PPh & PPN: Meningkatkan ketelitian tim dalam kalkulasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara presisi.

  • Digitalisasi Administrasi & Pelaporan Pajak: Memaksimalkan pemanfaatan platform pelaporan digital resmi untuk mempercepat proses administrasi dan rekonsiliasi data.

Ingin Memahami dan Menerapkan Solusi Tersebut Secara Detail di Organisasi Anda?

Untuk membantu tim keuangan, akuntan, bendahara, serta pengelola administrasi di instansi maupun organisasi Anda menguasai regulasi perpajakan dan teknik pelaporan yang akurat, kami menyediakan program pelatihan khusus berikut ini:

Deskripsi Training

Kemampuan mengelola kewajiban perpajakan secara tepat dan efisien merupakan fondasi penting dalam menjamin akuntabilitas serta kesehatan keuangan organisasi. Pelatihan Training Perpajakan dari Vyntech dirancang khusus untuk membekali para profesional keuangan dengan pengetahuan komprehensif, pemahaman regulasi terkini, serta keterampilan teknis dalam menangani berbagai jenis pajak.

Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya mempelajari konsep dasar perpajakan, tetapi juga diajak mengeksplorasi kalkulasi PPh Pasal 21/26, PPh Badan, PPN & PPnBM, teknik rekonsiliasi fiskal, perencanaan pajak, hingga tata cara penanganan pemeriksaan pajak. Melalui kombinasi pemaparan materi terapan, simulasi perhitungan, dan bedah kasus perpajakan nyata, peserta akan dibekali keahlian terapan untuk menjaga kepatuhan perpajakan organisasi secara optimal.

Tujuan Training

Melalui program pelatihan megenai perpajakan ini, peserta akan dibekali dengan berbagai pemahaman fundamental serta keterampilan praktis untuk meningkatkan kualitas tata kelola perpajakan di instansi maupun organisasi Anda. Secara spesifik, berikut adalah tujuan utama yang ingin dicapai:

  1. Memahami ketentuan umum, regulasi terkini, dan sistem perpajakan nasional secara komprehensif.

  2. Menguasai teknik penghitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) serta PPN/PPnBM secara presisi.

  3. Mampu menyusun perencanaan pajak (tax planning) yang legal untuk efisiensi beban anggaran organisasi.

  4. Menguasai prosedur rekonsiliasi fiskal dan penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan.

  5. Menyiapkan tim agar siap menghadapi proses audit/pemeriksaan pajak serta mengelola risiko sanksi perpajakan secara profesional.

Materi Training

Untuk memastikan proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan berdampak langsung pada kinerja harian, silabus pelatihan ini disusun secara komprehensif ke dalam modul-modul berikut:

  1. Pengantar Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP) Terkini

    • Hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP) badan maupun perseorangan.

    • Pembaruan kebijakan dan regulasi perpajakan nasional terkini.

  2. Pengelolaan PPh Pasal 21/26 (Pajak Penghasilan Karyawan & Tenaga Kerja)

    • Objek dan non-objek PPh 21/26, PTKP, serta penentuan tarif pemotongan.

    • Mekanisme penghitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak atas gaji, honorarium, dan jasa.

  3. Pemotongan & Pemungutan PPh Pasal 22, 23, 24, dan Pasal 4 Ayat (2)

    • Identifikasi transaksi kena pemotongan/pemungutan PPh atas barang, jasa, sewa, dan dividen.

    • Prosedur penerbitan bukti potong dan kewajiban pelaporan berkala.

  4. Pajak Penghasilan (PPh) Badan & Rekonsiliasi Fiskal

    • Beda tetap (permanent difference) dan beda waktu (timing difference) antara akuntansi komersial dan fiskal.

    • Teknik koreksi positif/negatif dalam penyusunan Laporan Keuangan Fiskal dan SPT Tahunan PPh Badan.

  5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & PPnBM

    • Mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran serta penentuan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

    • Tata cara pembuatan Faktur Pajak, pengkreditan PPN, dan pelaporan SPT Masa PPN.

  6. Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning & Tax Management)

    • Prinsip dasar tax planning yang legal (tax avoidance) tanpa melanggar hukum (tax evasion).

    • Strategi penghematan beban pajak secara efisien dan akuntabel.

  7. Pemanfaatan Sistem Administrasi & Pelaporan Pajak Digital

    • Tata cara pengoperasian aplikasi e-Faktur, e-Bupot, dan platform pelaporan resmi pemerintah.

    • Digitalisasi penyimpanan dokumen pendukung dan bukti potong pajak.

  8. Aspek Perpajakan Sektor Khusus, Bendahara Instansi, & Non-Profit

    • Tata cara pemungutan dan penyetoran pajak bagi bendahara pengeluaran/instansi.

    • Implikasi perpajakan pada yayasan, lembaga non-profit (NGO), dan BUMN.

  9. Manajemen Pemeriksaan, Keberatan, & Banding Pajak

    • Persiapan dokumen dan strategi menghadapi audit/pemeriksaan oleh fiskus.

    • Prosedur pengajuan keberatan, sanggahan, dan banding sengketa pajak.

  10. Studi Kasus & Lokakarya Perhitungan Pajak Organisasi

    • Bedah kasus nyata penyelesaian masalah dan temuan audit perpajakan.

    • Simulasi penghitungan PPh/PPN dan penyusunan draf SPT untuk kebutuhan organisasi peserta.

Peserta Training

Program pelatihan ini dirancang khusus agar relevan dengan kebutuhan para profesional yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, akuntansi, dan administrasi perpajakan di berbagai sektor. Pelatihan ini sangat disarankan untuk:

  • Staf, Supervisor, & Manajer Keuangan / Akuntansi / Pajak di instansi pemerintah, BUMN, swasta, dan NGO.

  • Bendahara Pengeluaran & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di instansi atau lembaga publik.

  • Internal Auditor, Compliance Officer, & Konsultan Keuangan yang ingin memperdalam pembaruan aturan pajak.

  • Pemilik Usaha, Profesional Individu, & Praktisi yang ingin menguasai tata kelola perpajakan secara praktis dan terintegrasi.

Alasan Mengikuti Training Ini Bersama Vyntech

Vyntech berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan tantangan riil di organisasi Anda. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa Anda perlu memilih program pelatihan ini bersama Vyntech:

  • Materi Aplikatif & Multi-Sektor: Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan tata kelola pajak di instansi pemerintah (bendahara), BUMN, swasta, maupun organisasi non-profit.

  • Instruktur Praktisi & Konsultan Pajak Tersertifikasi: Dibimbing langsung oleh praktisi perpajakan, mantan fiskus, dan konsultan pajak senior yang berpengalaman.

  • Simulasi & Tools Terapan: Peserta dibekali template perhitungan PPh/PPN, checklist koreksi fiskal, serta panduan praktis pelaporan digital.

  • Format Pelatihan Fleksibel: Tersedia pilihan In-House Training maupun Public Training (offline & online). Waktu dan tempat bisa request.

Konsultasikan Kebutuhan Pelatihan Tim Anda

Ingin mendiskusikan silabus yang disesuaikan (customized) dengan jenis transaksi atau kendala perpajakan spesifik di organisasi Anda? Atau ingin mendapatkan penawaran harga terbaik untuk program In-House Training?

👉 Klik di sini untuk Chat via WhatsApp dengan Customer Service Vyntech

atau silahkan isi form di bawah ini

Nama
misal: Jogja, 1 januari 2026

error: Maaf, kami protect untuk mencegah penyalinan